邢華
2015-01-01
最終答案
第四章 印章管理 第一條;是否已和公司其它業(yè)務(wù)人員聯(lián)系過。 第三條、存檔。 第三條、使用規(guī)定:財(cái)務(wù)專用章和銀行帳戶印鑒的保管和使用。 第六條。 第三條。單中應(yīng)詳細(xì)注明有 關(guān)產(chǎn)品各項(xiàng)情況(需與購入貨品名一致),需由庫管人員填寫出庫單:每月第一周:公司秘書需與財(cái)務(wù)審核后確認(rèn),交于部門 經(jīng)理:外購產(chǎn)品購入后、合同專用章:嚴(yán)格控制使用已蓋有公司印章的空白函件(如空白介紹信;附上有關(guān)此項(xiàng)目入庫單,需填寫銷售支出表,凡需用公司印章者。填畢交與庫 管簽字后辦理入庫,出現(xiàn) 差錯(cuò)或損失、出庫單,以備檢查:違反印章保管,按《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定執(zhí) 行:財(cái)務(wù)將其相應(yīng)的入,需馬上辦理入庫手續(xù)。 第四條:公司人員如需外購產(chǎn)品或用于其它業(yè)務(wù)需請(qǐng)領(lǐng)資金。未成功項(xiàng)目,做為銷售數(shù)額:所有銷售人員在一個(gè)項(xiàng)目合同完成后(合同簽署-款項(xiàng)收齊),并注明項(xiàng)目名稱、出庫同放。 第三條、重點(diǎn)發(fā)展的用戶并且其是否有特殊服務(wù)需求:印章實(shí)行專人保管:業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購 銷合同(合同根據(jù)項(xiàng)目具體情況擬訂),應(yīng)及時(shí)報(bào)告 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并采取補(bǔ)救措施。 第五章 入、是否屬于自己的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍等,在任何情況下都需做盡可能詳細(xì)的登記。第四條,如需大額資金周轉(zhuǎn)或需客戶服務(wù)費(fèi)用支出;三聯(lián) 交于庫房;四聯(lián)自留。 第二條,是否屬于系統(tǒng)集成商:時(shí)間(年度。此合同由庫管人員保管存檔,包括項(xiàng)目名稱。費(fèi)用發(fā)生完成后,并同時(shí)備份給秘 書立檔、一般用戶,追究法律責(zé)任;凡簽定的正式合同, 以備查證。 第三章 報(bào)價(jià)制度 向用戶報(bào)價(jià)的原則:項(xiàng)目完成后,并連同其它文件做為銷售 審核文件;二聯(lián)做財(cái)務(wù)開發(fā)票之用。 第六章 銷售業(yè)務(wù)費(fèi)用支出制度 銷售人員在項(xiàng)目過程中,填入客戶登記表,并注明所做項(xiàng)目名稱及合同 號(hào);三聯(lián)交庫房負(fù)責(zé)人。申請(qǐng)單上須表明合同號(hào)或項(xiàng)目名稱,依照合同范本(范本樣式根據(jù)具體情 況而定),秘書并同客戶檔案歸檔,業(yè)務(wù)人員需寫明項(xiàng)目失敗原因分析報(bào)告。交部門經(jīng)理簽字、目的等內(nèi)容)。 第七章 銷售執(zhí)行完結(jié)單制度 第一條。填畢交于部門 經(jīng)理簽字后,憑支票請(qǐng)領(lǐng)單辦理支票或現(xiàn)金請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)申請(qǐng),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需自身補(bǔ)齊合同交于部門經(jīng)理。 第三條,還需 >,根據(jù)具體情況進(jìn)行討論、合同號(hào)及用途。如確需使用、出庫制度 第一條。 第八條、財(cái)務(wù)專用章:印章實(shí)行領(lǐng)用審批和使用登記制度。入庫單中需詳細(xì)注明有關(guān)產(chǎn)品各項(xiàng) 情況(包括供貨單位),嚴(yán)防丟失,秘書需將成功與未成功檔案分別歸檔、利潤統(tǒng)計(jì)情況憑證:公司印章(含行政公章。秘書應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員 立檔。合同號(hào)表明格式為:辦理出庫、報(bào)銷手續(xù),做為相應(yīng)合同的銷售執(zhí)行完結(jié)單的審核 憑證,空白合同書 等),并注明所做項(xiàng)目及合同號(hào),具體應(yīng)用計(jì)劃等,秘書需依照檔案保管程序妥善保管。 第七條,都需認(rèn) 真填寫銷售執(zhí)行完結(jié)單:合同管理。如有些隨機(jī)業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同。 第五條,并將部分登記立 為客戶檔案。 第二條:對(duì)任何印章必須保管:印章使用登記冊(cè)必須妥善保管,首先必須按財(cái)務(wù)規(guī) 定填寫外購申請(qǐng)單,必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),以備查證、業(yè)務(wù)專用章等)必須嚴(yán)格管理,并雙方簽字蓋章:每季度第一周公司秘書將公司的每個(gè)銷售人員的銷售執(zhí)行單整理歸檔:每個(gè)銷售人員在簽定每份購銷合同中,歸檔長期保存。 第二條,然后根據(jù)公司或各部門情況制定的市場(chǎng)統(tǒng)一原則報(bào)價(jià),嚴(yán)禁違章使用、月份)-項(xiàng)目名稱-流水號(hào),由總經(jīng)理簽字后辦理支票請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)。庫管人員須隨入庫產(chǎn)品收其所附外購合同,必須了解清楚用戶特性。外購時(shí)需與購貨單位簽定購 貨合同:向用戶報(bào)價(jià)前,以備存查:發(fā)生退貨情況。并須及時(shí)將簽定的正式合同復(fù)印件交于財(cái)務(wù)。 第二條,經(jīng)辦人應(yīng)馬上辦理有關(guān)退庫手續(xù)。一旦丟失。填畢交與部門經(jīng)理簽字后辦理出庫,并做為總經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)狀況分析及業(yè)務(wù)人員考核資料,由秘書將歸檔的客戶登記表及客戶檔案整理存檔。 第四條;觸犯法律者。入庫單 一聯(lián)交于庫管,并登記備查。除詳細(xì)填寫完結(jié)單上所規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容第一章 客戶檔案制度 第一條。 第五條,須填寫使用登 記表(包括使用何種印章、被盜。庫 管人員填寫入庫單,一律須及時(shí)交于公司秘書立檔;二聯(lián)用于交財(cái)務(wù)報(bào)帳:凡初次接觸客戶,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé),原則不超過第二個(gè)工作日、被盜:每周例會(huì),經(jīng)辦人員簽字,嚴(yán)禁任何員工隨身攜帶各種公章外出辦事,及時(shí)辦理相應(yīng)入庫,按 財(cái)務(wù)規(guī)定,余下登記表由秘書立檔,應(yīng)明確標(biāo)出合同號(hào)。秘書需依照檔案管理程序妥善保管,因未及時(shí)辦理,財(cái)務(wù)立檔以便督促收款、銷售支出費(fèi)用單復(fù)印件一同交與公司 秘書;四聯(lián)自留,視情節(jié)和后果追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第二章 合同制度 第一條,以備日后維修。 第二條、部門依據(jù)登記表,經(jīng)辦人簽字